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審計報告

醫(yī)院財務審計報告優(yōu)秀

時間:2024-06-10 05:57:17 審計報告 我要投稿
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醫(yī)院財務審計報告優(yōu)秀范例

  導語:財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關于企業(yè)會計的基礎工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經營成果和經濟活動全面審查后作出的客觀評價。下面小編為您收集整理了醫(yī)院財務審計報告范例,希望對您有幫助!

醫(yī)院財務審計報告優(yōu)秀范例

  醫(yī)院財務審計報告范例(一)

  為加強財務管理,合理使用資金。醫(yī)院組織有關人員于2013年3月9日對醫(yī)院財務收支情況進行了內部專項審計。具體情況如下:

  一、審計情況:

  1、年末總收入285萬元,全部為醫(yī)療收入。

  門診收入231萬元,其中:掛號收入3.1萬元、診察收入2.5萬元、檢查收入39.4萬元、化驗收入40.1萬元、治療收入53萬元、收入藥品92.9萬元。

  住院收入51萬元,其中:床位收入4.1萬元、診察收入1.8萬元、檢查收入5.2萬元、化驗收入1.7萬元、治療收入16萬元、手術收入8.2萬元、藥品收入14萬元。

  2、年末總支出267.4萬元,其中:醫(yī)療業(yè)務成本31萬元,其他支出236.4萬元。

  總支出中:人員經費122萬元,其中:基本工資91萬元、績效工資31萬元。

  3、年末總資產133.8萬元。

  流動資產21.8萬元,其中:貨幣資金10.5萬元、應收帳款6.7萬元、存貨4.6萬元。

  固定資產112萬元。

  固定資產原值118.1萬元、累計折舊6.1萬元。 固定資產凈值112萬元。

  4、負債及所有者權益133.8萬元,其中:流動負債116.2萬

  元(應付帳款31.6萬元、其他應付款84.6萬元)、所有者權益17.6萬元。

  未分配利潤17.6萬元。

  5、全年總診療人次數14367人,其中:門診14152人、住院215人。

  6、全年藥品采購入庫合計金額89.1萬元,全年購入設備3.2 萬元。

  二、審計評價

  審計結果表明,醫(yī)院實行“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理體制,能夠較好地合理編制預算,真實反映財務狀況,依法組織收入,努力節(jié)約支出;加強經濟管理,實行成本核算,強化成本控制,實施績效考評,提高資金使用效率;加強資產管理,加強經濟活動的`財務控制和監(jiān)督,防范財務風險。

  設備購入合同、安裝、驗收手續(xù)齊全,設備采購的付款方式能按合同規(guī)定期限付款,審批手續(xù)齊全。全年藥品采購合同、驗收、入庫手續(xù)齊全,發(fā)票及時準確,付款方式能按合同規(guī)定期限付款,審批手續(xù)齊全。

  三、審計發(fā)現的問題

  1、醫(yī)院制定了財務管理、藥品采購驗收等相關管理規(guī)章制度,但其中一些并未真正貫徹執(zhí)行或執(zhí)行不嚴。應注意改正。

  2、預算分析僅限于財務數據對比,缺乏業(yè)務部門的參與,缺乏問題的原因剖析、改進方案的追蹤反饋等,由此造成預算執(zhí)行隨意性大,醫(yī)院資金運營效率較低。

  3、根據設備采購制度能進行設備采購前的市場調查論證工作,但個別小型設備缺乏科室采購申請論證及市場調查資料。

  四、審計建議

  1、進一步加強醫(yī)院預算管理,業(yè)務部門參與財務預算,充分進行各項數據分析對比,提高醫(yī)院資金運營效率。

  2、健全完善相關管理制度,提高貫徹執(zhí)行力度。加強設備采購過程中,科室采購申請論證及市場調查環(huán)節(jié)的實施,資料整理保管完整。

  3、進一步完善藥品庫存設施,以確保庫存藥品質量。

  醫(yī)院財務審計報告范例(二)

  根據醫(yī)院內部審計工作計劃,于201x年12月9日對設備科20xx年的設備采購、驗收結算,對藥庫的材料采購進行內部專項審計。審計目標是否建立了完善的設備采購制度,設備采購是否按照當年度《湖州市人民政府集中采購目錄標準》、《湖州市衛(wèi)生系統(tǒng)協(xié)議采購目錄》、《湖州市衛(wèi)生系統(tǒng)部門集中采購限額標準以下醫(yī)療設備采購管理措施》和醫(yī)院有關設備、藥品采購相關法律法規(guī)或政策規(guī)定執(zhí)行等。

  一、 審計總體情況

  已建立《設備采購管理制度》、《設備驗收制度》、《設備調劑調撥制度》、《設備檔案管理制度》、《設備科人員分工制度》等制度,明確設備采購過程的程序和流程和各人員崗位職責。設備采購年度計劃由醫(yī)院設備管理委員會討論形成紀要、醫(yī)院設備年度采購計劃請示、衛(wèi)生局的指示等文件。

  20xx年度設備采購入庫合計金額2248228元。

  設備抽查,通過招投標方法購入設備:排隊叫號系統(tǒng)、數字X線設備成像系統(tǒng)、血氣分析儀、真空高溫滅菌器械、離心機、交換機、生物安全柜等,招標文件、合同、安裝驗收手續(xù)齊全,設備采購的付款方法能按合同規(guī)定期限付款,審批手續(xù)齊全。

  20xx年度藥品采購入庫合計金額90221911.42元,其中材料376409.45元,藥品器械89845501.97元,合同、驗收入庫手續(xù)齊全,發(fā)票及時準確,付款方法能按合同規(guī)定期限付款,審批手續(xù)齊全。

  二、 審計中發(fā)現的`問題

  1、 根據設備采購制度能進行設備采購前的市場調查論證工作,但個別設備缺科室采購申請論證及市場調查資料。

  2、 能對數字X線設備成像系統(tǒng)、血氣分析儀等大型設備利用效果進行評價,缺少對新增的小型設備利用效果評價資料。

  三、 審計建議

  1、 對已建立的設備管理制度進行完善,加強設備采購過程中,科室采購申請論證及市場調查環(huán)節(jié)的實施,資料整理保管完整。

  2、 健全設備利用效果評價制度,對新增中、小型設備利用效果的評價。


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