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可行性研究報告

商務酒店可行性研究報告

時間:2022-10-26 07:46:51 可行性研究報告 我要投稿
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商務酒店可行性研究報告

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商務酒店可行性研究報告

  一、基本情況

  1. 建筑主體為六+一層框架結構。一樓是酒店大堂。二層為餐廳和茶房三層至五層為客房?头89間。主要通道為電梯和步行樓梯,配備有消防通道一個。地下室有40個左右車位的停車場。大堂配置有總臺;大堂吧;行李寄存室;大堂副理;公衛(wèi)等,面積200m;左右;商業(yè)鋪面可辦理旅游票務和酒店商場面積500m;左右。二層配置多功能茶餐廳(酒吧演繹廳)面積200m;左右;茶房包間面積400 m;左右;商務中心一個(數(shù)碼港提供上網(wǎng)、文字處理、復印、掃描、刻錄等服務)面積40 m;左右。三層至五層配有客房84間(商務標間)電視、空調(diào)、光纖接口、淋浴房、開水器或飲水機等面積25 m;左右。六層為會務區(qū)和休閑娛樂區(qū)。配有會議室4個,大會議室1個面積160 m;左右,可容納150-180人;中型會議室1個面積80 m;左右,可容納60-80人;小型會議室2個面積40 m;左右,可容納20-30人;多功能廳一個200 m;左右。

  2. 地理環(huán)境。地處……;臨近主干道;距機場..多分鐘車程;距火車站..多分鐘車程;旁邊是……;周遍僅有一個四星酒店無類似酒店。(時間關系信息收集有限)

  3. 租賃期限及價格???(重要)

  二. 改造方案

  定位為中高檔商務酒店(四星)

  1. 三層至五層每層改造客房 間。過道為中檔地毯。

  2. 房間內(nèi)設置衛(wèi)生間。室內(nèi)為強化木地板,房間內(nèi)墻紙。

  3. 配制電視,空調(diào),上網(wǎng),照明燈功能。

  4. 外墻采用色彩明快的乳膠漆。

  5. 配套功能區(qū)方案待定。

  注:建議房間數(shù)量適當增加,減少不產(chǎn)生效益的配套功能。

  三. 經(jīng)營預測

  1. 人員配置。

  管理團隊:

  執(zhí)行總經(jīng)理一名(負責全面工作,經(jīng)營策略的制定,對外聯(lián)絡溝通,對全年經(jīng)營成果負責)

  財務總監(jiān)一名 (負責財務監(jiān)督及管理,稅務的協(xié)調(diào),報表的制作)

  保安隊長一名 (負責酒店安全工作和保安的管理,協(xié)調(diào)相關部門)

  營銷總監(jiān)一名(負責酒店的營銷宣傳,前臺管理,VIP接待,各項活動策劃組織,目標任務的完成)

  客房主管一名(負責酒店日常工作和管理)

  員工隊伍

  營銷經(jīng)理四名 (對外營銷宣傳,客戶維護,各種信息收集整理建檔)

  總臺服務員六名 (總臺接待加收銀,目標任務的完成)

  保安八名(車場樓層和各要害部位的巡視和管理)

  客房中心文員三名(接聽電話處理一般投訴和意見收集反饋)

  客房中心服務員三名(查房,衛(wèi)生檢查和臨時打掃,解決一般問題)

  萬能工一名(水電維護,設施設備故障處理,能源控制)

  衛(wèi)生班六名 (客房清理,環(huán)境衛(wèi)生維護)

  注:以上正常配置,不包括餐廳娛樂等部門的人員配置,建議外包出去。

  2. 費用估計。

  每年固定成本--------萬(租金)

  折舊--------萬(按投資總額為---------萬元,按3年折舊)

  財務--------萬(貸款和資金利息)

  稅收--------萬(營業(yè)收入的6%左右)

  工資--------萬(員工和管理人員費用)

  能耗--------萬(水電氣等費用)

  低耗--------萬(一次性用品、茶葉等)

  洗滌--------萬(床上用品,毛巾類的清洗)

  維修--------萬(維修的配件及專業(yè)維修的費用)

  營銷--------萬(廣告宣傳,政策返利,業(yè)務開支,活動經(jīng)費等)

  培訓--------萬(員工和管理人員的學習培訓)

  保險--------萬(員工及管理人員的社會保險和酒店自身的各項保險)

  其他--------萬(辦公用品,職能部門雜費等不可預計的費用)

  一年總費用約---------萬元

  注:以上費用根據(jù)酒店實際配置計算。

  3. 收入分析

  定位為“中高檔商務型酒店”。

  a.客房收入:

  改造后擁有客房84間。

  客房設計價格為160.00元(平均執(zhí)行價格)

  客房率保守估計為80%

  84間×160.00×360天=483.84萬元

  全年收入387.072萬元

  b.餐廳收入:

  承包費8000.00—10000.00每月

  全年約10萬左右

  c.房租收入:

  旅游票務3000.00每月,全年約3.6萬

  商場超市5000.00每月,全年約6.00萬

  d.會議室收入:

  大會議室800.00每天,利用率20%全年約4.8萬

  中會議室500.00每天,利用率20%全年約3.00萬

  小會議室200.00每天,利用率20%全年約2.4萬

  多功能廳1000.00每天,利用率10%全年約3.00萬

  合計:13.2萬

  e.其他收入:

  客房服務;食品飲料;商務收費;電話等

  全年約6萬元

  各項總計:425.872萬元

  注:以上預測根據(jù)酒店發(fā)展情況有很大上升空間。四. 經(jīng)營思路

  整體定位為“中高檔商務(培訓)型酒店”。一個由井岡山獨有地域特色;豐富民族文化;方便快捷適用的配套功能和專業(yè)而個性的服務構成的酒店。

  鎖定的消費群體為一是國內(nèi)差旅商務客人;二是國外自游人旅行的客人和留學生;三是途徑井岡山中轉(zhuǎn)的旅客;四是重點放在市內(nèi)的各型的商務會議;五是適當發(fā)展高端旅行團隊。從周邊情況分析。酒店應該面向差旅散客和公司的業(yè)務人員。利用網(wǎng)絡宣傳和服務員良好的語言環(huán)境來吸引國外自游人旅行的客人和留學生。開展接送服務吸引途徑西昌中轉(zhuǎn)的旅客。對有會議需求的政府、職能部門、企事業(yè)單位進行定點宣傳和營銷,制定相應的優(yōu)惠政策和經(jīng)辦人獎勵方案。與省內(nèi)和當?shù)刂眯猩缃⒎(wěn)固的合作關系,爭取高端客源。發(fā)展大中型企業(yè)的協(xié)議入住和各種娛樂場所的鐘點房。

  在開業(yè)初期重點應加強對外宣傳。開展網(wǎng)絡預定,可以與攜程網(wǎng)等專業(yè)網(wǎng)站合作,這在開業(yè)初期很有效。當然其他的營銷手段也必須去做。比如在車站、機場進行宣傳營銷,利用距離近,硬件環(huán)境好,爭取客房率的上升。同時推出系列酬賓活動和公益活動,結合活動在主要媒體上進行軟廣告的宣傳。在旅游境區(qū)投放適當?shù)膹V告。出租率達到一定的水平就會穩(wěn)定,想進一步提高收入只有加強高端商務會務的推廣和營銷。

  能源消耗是一件大事情,也是未來支出的重點之一。是否從改造之初就考慮幾個方面的:空調(diào)選用分體空調(diào)(盡量選用功率較大的空調(diào))并采用定時開關系統(tǒng)。水,最好考慮利用中水沖洗廁所。熱水采用太陽能和電輔熱結合的供熱方式,并一定要考慮回水系統(tǒng),減少熱效和水資源的浪費。建立節(jié)能制度,培養(yǎng)服務人員的節(jié)約意識,節(jié)約上要以小看大,一點水,一度電,一根針,一條線,人人都是監(jiān)督員。

  人員的配置上注重一專多能,例如保安可以兼門童和行李生;服務班和衛(wèi)生班可以整合?头康那鍜呖梢詤⒄沼嫾べY的方式,也可以在此基礎上承包,也可以承包給其他的酒店的客房部,或者是家政公司。設備可以承包給其他飯店的工程部,也可以承包給個體經(jīng)營者。

  五.酒店構想

  房型及價格:

  套房:388/間 間

  單人間:188元/間 間

  空調(diào)雙人間160元/間 間

  三人間:188元/間 間

  注:多房型適合不同客戶需求,有利于提高酒店受眾面。

  設備和服務:

  免費服務:

  閱覽室,淋浴間24小時熱水、影視放映(多功能廳定時放映)、行李寄存、代收郵件/包裹、吹風機、旅行信息等

  有償服務:

  餐廳酒吧、自助洗衣、國際電話/傳真、各種車輛和設備的租賃、票務預定等

  六.操作步驟

  1.與經(jīng)營方簽訂前期合作協(xié)議。

  2.辦理相關手續(xù)。

  3.簽訂正式合同

  6.酒店管理公司進入

  7.人員配置及人員培訓

  8.設備配置及采購

  9.網(wǎng)絡宣傳和營銷

  11.開業(yè)前的籌備及宣傳

  12.進入正常營業(yè),開展酬賓活動

  13.正常經(jīng)營及后營銷

  七.時間安排

  1.與經(jīng)營方簽訂前期合作協(xié)議。

  2.辦理相關手續(xù)。

  3.簽訂正式合同。

  4.組建籌備小組(酒店管理公司負責人,工程項目負責人,投資方負責人)

  (三周時間。如果第三項辦理順利的話時間可以縮短)

  5.確定改造方案。

  (一周時間。方案可以與前三項同步進行)

  6.酒店管理公司進入。(管理層人員到位,各類《計劃方案》落實)

  7.人員配置及人員培訓。

  8.設備配置及采購。

  9.網(wǎng)絡宣傳和營銷。

  (6-9項可以同步進行。三到四個月時間。人員培訓三個月酒店英語基本能滿足工作需要。計劃得當設備配置及采購不存在問題。網(wǎng)絡宣傳和營銷可以依附現(xiàn)有資源和人脈關系由專人負責計劃制定和實施。)

  10.竣工驗收。

  11.開業(yè)前的籌備及宣傳

  (一周時間。)

  12.進入正常營業(yè),開展酬賓活動。

  (三個月時間)

  13.正常經(jīng)營及后營銷。

  八.結論

  濱江酒店管理公司通過對周邊環(huán)境和類似酒店的初步調(diào)查,經(jīng)過仔細研究認為該項目有市場大環(huán)境的支撐,如西昌旅游的升溫、政府形象工程的打造、交通的逐步改善等。加之該項目地理環(huán)境好,類似酒店少,產(chǎn)權單位擁有相當?shù)臐撛诳蛻,參與者人脈關系多等有利條件。但也有很多不利因素:a周邊工程將影響酒店的外部環(huán)境。b西昌酒店市場整體定位不高。c酒店主題不明確。綜合以上因素管理公司認為“商務酒店”市場潛力大,有相當?shù)睦麧櫩臻g和投資價值。并符合經(jīng)營者對外發(fā)展連鎖,擴大酒店規(guī)模的總思路。不利因素可以通過管理公司的進入逐步解決。因此管理公司對該項目充滿信心,也愿意為此付出努力,希望能合作成功。

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