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襄陽市財政預算執(zhí)行情況報告

時間:2024-09-06 12:15:32 報告 我要投稿
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襄陽市財政預算執(zhí)行情況報告

  下面是關于襄陽市財政預算執(zhí)行情況報告,歡迎大家閱讀參考。

襄陽市財政預算執(zhí)行情況報告

  各位代表:

  受市人民政府委托,現(xiàn)將襄陽市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案提請大會審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

  一、2015年財政預算執(zhí)行情況

  2015年,在市委的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進提質、又好又快”的工作要求,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極應對財政領域趨勢性變化,全面貫徹落實新《預算法》,積極推進財稅體制改革,規(guī)范財政收支管理,為建設漢江流域中心城市提供財力保障,財政運行穩(wěn)中有進,預算執(zhí)行總體良好。

  (一)全市一般公共預算執(zhí)行情況

  2015年,全市一般公共預算收入完成339.1億元,比上年增長36.1%,其中:稅收收入210.7億元,比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元,比上年增長79.1%。全市一般公共預算支出預計512.2億元,按可比口徑比上年增長18%。

  六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預算收入完成168.8億元,比上年增長34.5%,其中:稅收收入102.4億元,比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元,比上年增長59.6%。一般公共預算支出預計342.2億元,按可比口徑比上年增長19.5%。

  市區(qū)(市本級、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預算收入完成170.3億元,比上年增長37.8%,其中:稅收收入108.2億元,比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元,比上年增長106.3%。一般公共預算支出預計170億元,按可比口徑比上年增長15.6%。

  (二)市本級政府預算收支情況

  1、市本級一般公共預算執(zhí)行情況

  2015年,市本級一般公共預算總收入完成267.25億元。其中:市本級一般公共預算收入118.7億元,為預算的99.3%;轉移性收入148.55億元,為預算的101.2%。

  市本級一般公共預算收入完成情況:

  稅收收入完成67.4億元,為預算的95.9%。其中:增值稅9.7億元,為預算的100.6%,主要是“營改增”試點穩(wěn)步推進,試點范圍進一步擴大,營業(yè)稅改征增值稅增長高于預期。同時,汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元,為預算的101.3%,主要是來自金融、租賃和商務服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,帶動營業(yè)稅好于預期; 企業(yè)所得稅5.1億元,為預算的80.8%,主要是受企業(yè)效益下滑的影響,導致企業(yè)所得稅收入低于預期;個人所得稅1.4億元,為預算的105.3%,主要是上半年證券市場行情較好,限售股減持相對增加;城建稅6.8億元,為預算的101.1%,主要是消費稅在卷煙稅收政策調整和風神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動下,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,拉動附征的城建稅收超預期;其他稅收30.9億元,為預算的96.7%。

  非稅收入完成51.3億元,為預算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預算管理,將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預算管理,以及按政策將地方教育費附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設資金等11項基金納入一般公共預算,相應增加收入。

  轉移性收入完成情況:

  轉移性收入148.55億元,為預算的101.2%。

  2015年市本級一般公共預算總支出為267.2億元。其中:市本級一般公共預算支出137.3億元,為預算的100%;轉移性支出129.9億元,為預算的100.7%。

  市本級一般公共預算支出主要項目是:

  (1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作,提升防災減災能力;落實精準扶貧工作;繼續(xù)實施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。

  (2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務體系建設,落實最低生活保障、高齡補貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會福利等專項經(jīng)費;落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等。

  (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進社區(qū)公共衛(wèi)生服務體系建設,支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設;落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助等資金;保障急救體系建設、疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費;落實食品藥品、專業(yè)檢測裝備購置經(jīng)費及監(jiān)督管理經(jīng)費;對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。

  (4)教育支出13.5億元。主要用于落實國家、省、市中長期教育綱要提出的重點改革發(fā)展項目經(jīng)費;支持職業(yè)教育發(fā)展,安排實訓平臺建設資金、學科建設項目資金以及襄陽技師學院整體遷建資金;支持湖北文理學院創(chuàng)辦綜合性大學;提高基礎教育均衡發(fā)展水平;落實義務教育免學費和普通高中資助費地方配套資金;支持教師培訓、教育科研,促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。

  (5)科學技術支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心、科技館建設;建立科技金融基金;支持人才引進和培養(yǎng),實施隆中人才計劃;落實高新技術企業(yè)及高新技術產(chǎn)品發(fā)展專項資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設;落實專利、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進智慧城市建設等。

  (6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動、文化惠民項目、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作;落實圖書館、博物館等場館建設資金;推進公共文化服務體系建設;積極保障競技體育訓練及參賽經(jīng)費、落實運動員后備隊伍建設經(jīng)費;促進傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

  (7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實新能源汽車推廣應用補貼;實施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設施及污水管網(wǎng)工程,安排污水污泥及生活垃圾處置政府補貼經(jīng)費;支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進空氣質量檢測站建設工作等。

  (8)交通運輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設、劉集機場改擴建、316和207國道改擴建等工程;落實石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運等補貼和公路養(yǎng)護等。

  (9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案等經(jīng)費支出,落實公安裝備購置、應急指揮中心建設、技術手段提升、電子警察建設維護以及開展戶籍改革、實行居住證制度等。

  (10)資源勘探信息等支出8.4億元。主要用于擴大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,設立銀政合作風險補償基金、中小企業(yè)直接債務發(fā)展基金等;對產(chǎn)業(yè)轉型、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等進行激勵和獎勵;對市中小企業(yè)擔保公司和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化擔保公司注資;支持商務、招商、旅游和對外開放等工作。

  (11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.3億元。主要用于魚梁洲大橋改造、大慶路和人民路改擴建、內環(huán)東線東延伸、道路綠化和城市管理等;按照省要求,置換市建投公司修建市區(qū)道路、橋梁等公益性項目形成的政府性債務;對市建投公司承擔的公益性項目,安排財政補貼等。

  2015年,市本級收支相抵,預計結余567萬元。結余資金已轉入2016年年初預算統(tǒng)籌安排支出。在市本級財政決算辦理完畢后,上述數(shù)字還會有所變動。屆時,我們將依法向市人大常委會報告。

  2、市本級政府性基金預算執(zhí)行情況

  2015年,市本級政府性基金收入總計114.4億元。其中:政府性基金收入67.4億元;轉移性收入47億元。

  市本級基金收入主要項目是:國有土地使用權出讓收入61.2億元,政府住房基金收入2.3億元,國有土地收益基金收入2.3億元,城市基礎設施配套費收入1億元,新型墻體材料專項基金收入0.2億元,散裝水泥專項收入0.06億元,其他基金收入0.34億元。

  市本級政府性基金總支出94.7億元。其中:市本級基金支出60.9億元;轉移性支出33.8億元。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出用于征地拆遷補償、土地開發(fā)整理、保障性安居工程、農(nóng)田水利建設、教育和城市建設等;彩票公益金用于社會福利、體育等社會公益事業(yè);城市基礎設施配套費用于城市建設。

  市本級政府性基金收支相抵,結轉下年19.7億元。

  3、市本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

  2015年,市本級國有資本經(jīng)營預算收入總計2.7億元,市本級國有資本經(jīng)營預算支出總計2.7億元。

  4、市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況

  2015年,市本級社會保險基金收入51.6億元,為預算的102.5%,其中:保險費收入34.2億元,財政補貼收入10.7億元。

  市本級社會保險基金支出51.3億元,為預算的105.6%。本年收支結余0.3億元。

  總的看,2015年預算執(zhí)行總體良好,財政改革發(fā)展邁出新步伐,各項工作取得新進展,這是市委、市政府正確領導的結果,是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、支持幫助的結果,是各縣(市)區(qū)、各部門、各單位和社會各方面團結拼搏的結果。

  同時,我們也清醒地認識到財政改革發(fā)展還面臨的問題和挑戰(zhàn):經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后,財政收入增速放緩與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;新《預算法》實施后,預算約束力增強與推進財政資金統(tǒng)籌使用之間的矛盾逐步顯現(xiàn);審計、財政監(jiān)督及績效評價過程也發(fā)現(xiàn),部分預算單位存量資金較多,績效管理和預決算公開等工作需要進一步提升,部門在預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督中的主體責任需要強化;中期財政規(guī)劃有待進一步加強,地方政府性債務管理有待進一步完善,財務會計管理基礎工作有待進一步夯實。對此,我們將高度重視,繼續(xù)采取措施,努力加快解決。

  (三)落實市人大預算決議情況

  按照市十六屆人大五次會議有關決議,以及市人大預算工作委員會的審查意見,穩(wěn)步推進財稅改革,加強預算管理,積極發(fā)揮財政職能作用。

  1、 支持實體經(jīng)濟發(fā)展,努力培植財源。創(chuàng)新財政資金投入方式,變資金為基金,通過漢江產(chǎn)業(yè)基金,使財政資金由行政性分配向市場化配置轉變,提高資金使用效益,發(fā)揮基金的引導和放大作用,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和經(jīng)濟轉型升級。2015年,漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達到20億元,通過融資風險補償、直投和跟投項目等方式,撬動金融資本、社會資本100多億元。投入企業(yè)成長工程獎勵和固定資產(chǎn)投資貸款貼息(補貼)等3500多萬元,激勵骨干、龍頭企業(yè)做大做強;兌現(xiàn)高新技術產(chǎn)品、創(chuàng)新平臺等財政獎勵資金近4000萬元,助力中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展。認真清理減免部分涉企收費,全面落實結構性減稅,普遍性降費以及其他稅收等優(yōu)惠政策,全市落實減免稅費優(yōu)惠、釋放政策紅利21.9億元。按照《預算法》要求,進一步規(guī)范非稅收入管理。

  2、 突出民生保障,優(yōu)化財政支出結構。堅持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則,堅持勤儉辦一切事業(yè),厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,大力壓縮一般性支出,優(yōu)化支出結構。以公共財政為導向,按照“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的總體要求,加大對社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出和襄陽機場改擴建、漢十高鐵、鄂北水資源配置工程等重點支出的投入,保障民生事業(yè)發(fā)展,落實改善民生三年行動計劃經(jīng)費保障。2015年全市民生支出占一般公共預算支出的比重達到75.2%。建立厲行節(jié)約長效機制,嚴格控制“三公經(jīng)費”和會議費。

  3、 深化財政管理體制改革,提高財政管理水平。市政府出臺了《關于應對財政領域趨勢性變化全面推進財稅體制改革的指導意見》,進一步打破制度“瓶頸”,放大改革紅利,激發(fā)發(fā)展動力。積極推廣運用PPP模式,有效釋放社會投資潛力,市政府首批向社會推出涵蓋交通運輸、市政設施、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)境、片區(qū)開發(fā)等領域12個項目,總投資227.5億元;著力用好增量,盤活存量,推進財政資金統(tǒng)籌使用;改進預算管理和控制,啟動中期財政規(guī)劃編制;改革完善政府采購制度,落實部門在政府采購中的主體責任,改財政前置審批為備案制;開展資產(chǎn)清理,試編權責發(fā)生制政府綜合財務報告;積極穩(wěn)妥地推進預決算和“三公”經(jīng)費公開工作。

  4、 改進預算管理制度,夯實財政管理基礎。認真貫徹執(zhí)行《預算法》,推進全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度建設。一是穩(wěn)步推進市區(qū)財政體制改革,完善收入屬地管理,堅持事權與支出責任相適應,建立規(guī)范、透明的財政轉移支付制度。

  二是進一步完善政府預算編制體系,編制全口徑預算,規(guī)范化編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算等四本預算,同時,精細化編制政府債務預算、政府投融資預算、政府非稅收入預算、政府采購預算、政府購買服務預算和新增資產(chǎn)配置預算等六本專項預算,實現(xiàn)政府財政收支,政府投融資預算全覆蓋。三是推進全過程預算績效管理,實現(xiàn)財政資金績效評價全覆蓋。四是強化政府性債務管理。清理甄別政府性債務余額,建立政府存量債務項目檔案,將省財政廳下達市本級的置換債券和新增債券分類納入預算管理,加快建立規(guī)范化的“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務管理新機制,切實防范化解風險。

  二、2016年財政預算草案

  2016年,全市財政預算安排的指導思想是:全面貫徹落實中央、省和市委、市政府的相關決策部署,圍繞深化財稅體制改革總體方案,著力推行中期財政規(guī)劃管理,拓展預算測算年度,促進政策與預算相結合、規(guī)劃與項目相銜接,完善跨年度預算平衡機制;著力優(yōu)化財政支出結構,重點保障民生支出、政策支出和重大建設項目支出,從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出;著力創(chuàng)新財政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式,通過漢江產(chǎn)業(yè)基金支持培育和壯大市場主體,促進經(jīng)濟結構調整和發(fā)展方式轉變;著力加大財政資金整合與統(tǒng)籌使用力度,盤活存量資金,加快預算執(zhí)行進度;著力強化預算剛性約束,嚴格預算執(zhí)行管理,構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。

  2016年預算編制的基本原則:一是落實主體責任。根據(jù)《預算法》的規(guī)定,各部門、各單位是本部門、本單位預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和預算公開主體,對部門預算編制的真實性、準確性、完整性和預算執(zhí)行的結果負責。二是強化規(guī)劃約束。實行中期財政規(guī)劃管理,組織編制部門三年支出規(guī)劃,合理確定支出限額。部門各類規(guī)劃中涉及預算支出的事項,要與部門三年支出規(guī)劃相銜接,增強預算約束力。三是加大統(tǒng)籌力度。按照要求,加大政府預算統(tǒng)籌力度,推進以項目、科目和部門為載體的資金整合。加快消化存量資金,嚴格按政策收回預算已分配到部門并結轉兩年以上的結余資金。四是完善分配機制。在優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、科技等重點支出的基礎上,取消各類重點支出與財政收支增幅、生產(chǎn)總值、人口數(shù)量等指標掛鉤安排或部分專項支出按照固定標準安排的辦法。強化公共財政職能,在保障行政事業(yè)單位基本支出的基礎上,重點落實重大政策所需支出。五是加強績效管理。完善預算評審機制,加強評審和審查結果的運用,認真組織開展重大項目支出和部門整體支出績效評價工作。

  綜合分析當前的經(jīng)濟和社會發(fā)展形勢,以及宏觀政策對財政收支的影響,按照市委、市政府對財政工作的要求,確定2016年財政預算草案如下:

  (一)全市一般公共預算安排情況

  2016年,全市地方一般公共預算收入預計為383.2億元,比上年增長13%。全市地方一般公共預算支出安排538.4億元,比上年增長6.7%。

  (二)市本級政府預算安排情況

  1、市本級一般公共預算安排情況

  2016年,市本級一般公共預算總收入預計為234.65億元,其中:市本級一般公共預算收入預計134.1億元,比上年增長13%;轉移性收入 100.55億元。

  市本級一般公共預算收入安排情況:

  稅收收入預計76.2億元,比上年增長13%;非稅收入預計57.9億元,比上年增長13%。

  省對市本級轉移性收入預算安排情況:

  根據(jù)現(xiàn)行財政體制和相關政策規(guī)定以及省提前通知轉移支付情況,轉移性收入預算100.55億元。

  2016年市本級一般公共預算總支出預算為234.61億元,其中:市本級一般公共預算支出162.5億元(當年財力安排154.6億元,上年結轉安排支出7.9億元);轉移性支出72.11億元。

  2016年市本級預算支出安排進一步突出了保障重點,呈現(xiàn)以下三個特點:

  一是全面保障了各類重大改革實施、重大民生政策落實所需資金。預算建議方案全面落實了市直公務用車制度改革、工資制度改革所需資金,預留資金用于市直行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,預留資金用于市直行政及參公單位公務用車制度改革。落實中央、省政策,預留市本級高職、普通高中、職業(yè)中專、義務教育提高公用經(jīng)費補助 。繼續(xù)安排2000萬元用于市中心醫(yī)院東津院區(qū)和襄陽技師學院新校區(qū)建設貸款貼息。同時,考慮到相關部門業(yè)務運轉和事業(yè)發(fā)展需要,對取消涉企收費后市屬單位履行職能所必需的運轉類、成本類支出,由相關單位按照勤儉節(jié)約的要求適當壓減支出,市財政給予重點保障。

  二是全面保障了重大戰(zhàn)略實施、重大項目建設所需資金;I措落實財政資金,引導社會資本投入,繼續(xù)整合資金,做大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,為建設漢江流域中心城市提供強有力的保障。整合安排重大基礎設施建設市級資金27.83億元,用于加快推進機場、高鐵、水利、陸港自貿(mào)區(qū)等重大基礎設施建設項目。

  三是全面落實了規(guī)范財政管理的各項政策措施。加大清理盤活存量資金的力度,對上年結余較多的單位按比例核減項目支出。加大政府預算統(tǒng)籌力度,對結轉超過當年收入30%的政府性基金調入一般公共預算。加強對單位實撥賬戶中的財政撥款資金使用管理,明確了消化存量的時限要求。

  市本級一般公共預算支出主要項目是:

  (1)農(nóng)林水支出3.9億元。主要用于加大對農(nóng)業(yè)政策支持和資金投入力度、精準扶貧、鄂北水資源配置工程、農(nóng)村安全飲水、防洪設施和水資源工程建設以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設等。

  (2)社會保障和就業(yè)支出8.7億元。主要用于推進機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革,單位按工資總額的20%繳費,個人按繳費工資基數(shù)的8%繳費;建立職業(yè)年金制度,單位按工資總額的8%繳費,個人按繳費工資基數(shù)的4%繳費;促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作、特困群體救助、重點優(yōu)撫對象生活補助、社會化養(yǎng)老補助、做好最低生活保障等。

  (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.9億元。主要用于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助、社區(qū)衛(wèi)生服務站建設、食品藥品監(jiān)督等。

  (4)教育支出14.9億元。主要用于落實中央、省政策,安排市本級高職、普通高中、職業(yè)中專、義務教育提高公用經(jīng)費補助;繼續(xù)實施現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃,支持湖北文理學院創(chuàng)辦綜合性大學和襄陽技師學院新校區(qū)建設,三中遷建東津新校區(qū)建設、教育云平臺建設以及高中、高職、中職等學校教育設施維護等。

  (5)科學技術支出5.7億元。主要用于落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、科技館建設、支持高新技術企業(yè)及高新技術產(chǎn)品發(fā)展、信息惠民工程等。

  (6)文化體育與傳媒支出4.8億元。主要用于支持構建現(xiàn)代公共文化服務體系,穩(wěn)步推進國家基本公共文化服務標準化、均等化;博物館、圖書館等場館建設以及送戲送電影下鄉(xiāng)、“歡樂襄陽”文化惠民活動,科技館、圖書館、博物館、文化藝術中心、群藝館免費開放、標準化文化活動中心、科普益民工程、社區(qū)流動圖書站等文化惠民工程等。

  (7)節(jié)能環(huán)保支出3.7億元。主要用于加強生態(tài)文明建設,支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源汽車推廣應用、城市污水污泥處置、推動大氣污染防治計劃、空氣質量監(jiān)測、人工降雨以及開展南水北調漢江水污染防治工作等。

  (8)交通運輸支出6.5億元。主要用于機場改擴建、漢十鐵路建設和航線補貼等。

  (9)公共安全支出7.4億元。主要用于保障市本級公安司法機關正常運轉和辦案支出,法治襄陽建設以及消防站建設、消防裝備購置等。

  (10)資源勘探信息等支出10.1億元。主要用于設立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導基金,對市中小企業(yè)擔保公司和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化擔保公司注資,以及對重點產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新獎勵等。

  (11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.1億元。主要用于城市道路、橋梁等公益設施建設及城市規(guī)劃與管理、道路綠化與養(yǎng)護等。

  匯總各項支出,2016年市本級公共預算支出用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房、文化、農(nóng)業(yè)水利、公共交通運輸、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務等民生支出預算占公共預算支出總額的比重達到75.3%。

  轉移支付支出預算72.11億元,此項支出的來源是依據(jù)省財政提前通知的2016年專項轉移支付規(guī)模,由于省還未下達具體預算項目,而且需要以收定支,具體情況將在向市人大常委會報告財政決算時予以反映。

  需要說明的是,按照新《預算法》和財政部、省財政廳的有關要求,在編制2016年一般公共預算、政府性基金預算時,對預算編制的范圍和內容作了部分調整,主要是按照中央統(tǒng)一部署,從2016年1月1日起,將水土保持補償費、政府住房基金、無線電頻率占用費、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入、電力改革預留資產(chǎn)變現(xiàn)收入等五項政府性基金轉列一般公共預算。為了便于同口徑比較,對2016年一般公共預算、政府性基金預算的上年執(zhí)行數(shù)作了相應的調整。

  2、市本級政府性基金預算安排情況

  2016年,全市政府性基金總收入預計為201.5億元。其中:全市政府性基金收入預計162.8億元,轉移性收入18.6億元,上年結轉收入20.1億元。全市政府性基金支出安排201.5億元。

  市本級政府性基金總收入預計為131.5億元,其中:市本級政府性基金收入預計108.9億元,轉移性收入22.6億元(含上年結轉收入19.7億元)。

  市本級政府性基金總支出安排131.5億元。其中:市本級政府性基金支出109.1億元,轉移性支出22.4億元,其中結轉下年19.5億元。

  3、市本級國有資本經(jīng)營預算安排情況

  按照完善政府預算體系的要求,進一步健全國有資本經(jīng)營預算制度,明確國有資本經(jīng)營預算支出范圍,主要用于優(yōu)先解決國有企業(yè)歷史遺留問題及相關改革成本支出,對國有企業(yè)的資本注入等方面。

  2016年,全市國有資本經(jīng)營收入預計為1.55億元,全市國有資本經(jīng)營支出安排1.55億元。

  市本級國有資本經(jīng)營收入預計為1.05億元,包括利潤收入、股息股利收入、產(chǎn)權轉讓收入以及其他收入。市本級國有資本經(jīng)營支出安排1.05億元。

  4、市本級社會保險基金預算安排情況

  社會保險基金收入預算根據(jù)統(tǒng)籌地區(qū)上年度基金收入預算執(zhí)行情況、本年度經(jīng)濟社會發(fā)展水平預測、社會保險政策調整情況及社會保險工作計劃等因素編制。社會保險基金支出預算根據(jù)統(tǒng)籌地區(qū)上年度基金支出預算執(zhí)行情況、本年度享受社會保險待遇人數(shù)變動、經(jīng)濟社會發(fā)展水平、社會保險政策調整情況及社會保險待遇標準變動等因素編制。

  2016年,全市社會保險基金收入160.9億元,增長20.9%,其中:保險費收入91.6億元,財政補貼收入65.3億元。全市社會保險基金支出160.2億元,增長18%。本年收支結余0.7 億元。

  2016年,市本級社會保險基金收入64.7億元,增長25.6%,其中:保險費收入42.9億元,財政補貼收入20.14億元。市本級社會保險基金支出63.8億元,增長24.4%。本年收支結余 0.9億元。

  三、確保完成2016年預算任務的工作措施

  2016年,我們將按照中央、省和市委、市政府的各項決策部署和工作要求,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,圍繞上述預算安排,進一步加大落實積極財政政策的力度,進一步加快推進財稅體制改革,進一步加強財政預算管理工作,努力完成全年財政預算,實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的良好開局。

  (一)加大落實財政政策力度。繼續(xù)落實積極的財政政策,深入落實供給側結構性改革措施,著力推動穩(wěn)增長、調結構、惠民生、防風險。充分發(fā)揮財稅政策促進產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟轉型升級和培育發(fā)展新動力的重要作用,大力支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新和萬億工業(yè)強市建設,進一步落實國家統(tǒng)一制定的結構性減稅、普遍性降費政策,多措并舉減輕企業(yè)負擔,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。搶抓國家重大戰(zhàn)略和重大政策機遇,深入貫徹落實“一帶一路”、“長江經(jīng)濟帶”、“漢江生態(tài)經(jīng)濟帶”等國家、省戰(zhàn)略以及建設漢江流域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略體系,抓住重點領域和關鍵環(huán)節(jié)實施“定向刺激”,確保重大經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點建設項目的資金需求。進一步厘清政府與市場職能邊界,對競爭性領域專項資金,逐步改變行政性分配方式,主要采取基金管理等市場化運行模式。進一步整合資金,擴大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,采取融資風險補償、股權投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導等方式,將投資覆蓋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、文化、旅游等領域,切實發(fā)揮財政資金引導、帶動和放大作用,構建財政資金與金融資源、社會資本之間的系統(tǒng)聯(lián)動機制。加快推進PPP模式,完善相關財政法規(guī)政策,引導社會資本進入公共服務領域,創(chuàng)新投融資模式。

  (二)加快推進財稅體制改革。主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極應對財政領域趨勢性變化,按照中央財稅體制改革的總體部署,做好“營改增”擴圍的前期準備,密切關注消費稅、資源稅、環(huán)境保護稅等稅制改革動向,評估政策影響。認真貫徹落實《預算法》,堅持依法理財,全面推進預算制度改革,著力建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度。全面推進全口徑預算編制、中期財政規(guī)劃管理、跨年度預算平衡機制、項目庫管理、零基預算改革等,試編2016—2018年中期財政規(guī)劃,選擇城建、交通、水利、教育、社會保險、環(huán)保和智慧城市等民生領域的重點項目為試點,編制三年滾動預算。進一步完善民生導向的公共財政支出體系和保障機制,注重保障基本民生,扎實推進基本公共服務均等化。

  (三)加強財政預算管理工作。繼續(xù)清理盤活財政存量資金,加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合的機制。繼續(xù)做好地方政府存量債務置換工作,完善全口徑政府債務管理,有效化解地方政府債務風險。完善政府采購制度,加強政府購買服務項目支出預算管理,深入推進政府向社會力量購買服務工作。落實主管部門對所屬單位財務集中監(jiān)管的主體責任,圍繞貫徹落實中央“八項規(guī)定”和國務院“約法三章”要求,堅持厲行節(jié)約長效機制,嚴格控制“三公”經(jīng)費預算,嚴格執(zhí)行公務支出標準,加強資金配置預算編制及管理。建立績效目標設定、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價及結果應用相結合的預算管理機制,實施全過程預算績效管理。加強對漢江產(chǎn)業(yè)基金的績效評價和監(jiān)管,提高基金使用績效。推進透明預算制度建設,細化公開內容,全面推進預決算公開。

  各位代表,做好2016年的財政工作任務艱巨,責任重大。我們將在市委、市政府的正確領導下,在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下,奮發(fā)進取,開拓創(chuàng)新,扎實做好2016年的預算執(zhí)行和各項財政工作,確保圓滿完成2016年財政預算任務,為加快建設漢江流域中心城市作出新的貢獻!

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